
外賬多提少提的稅金隔年了怎么操作
答: 通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理吧 ,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)
老師,從外賬會(huì)計(jì)那里把帳接回來(lái),發(fā)現(xiàn)漏記了一筆收入記到當(dāng)期了,但是稅金已經(jīng)繳納了,稅費(fèi)我應(yīng)該怎么調(diào)呢
答: 你好!通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目 不影響今年損益,是以前年月的收入吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,做內(nèi)賬,外賬會(huì)計(jì)把稅金算出來(lái)了,要在10月份計(jì)提,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好你是價(jià)稅合計(jì)做賬的嗎 是的話(huà)借管理費(fèi)用完貸其他應(yīng)付款


袁老師 解答
2017-03-06 16:41
袁老師 解答
2017-03-06 16:51