
內賬銷售單跟外賬發(fā)票不匹配,但是總金額對的上 這樣內賬稅金這塊怎么處理
答: 你好 內賬的稅金 你如果是參考外賬來做了增值稅明細的。 你就按明細做。 如果沒有參考外賬做 。那么 繳納的稅費 可以直接做管理費用去
老師,做內賬,外賬會計把稅金算出來了,要在10月份計提,這個分錄應該怎么做
答: 你好你是價稅合計做賬的嗎 是的話借管理費用完貸其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
各位老師,早上好,想問下,外賬現(xiàn)金付了這筆,內賬現(xiàn)金又沖回這筆。。。為什么要這樣操作啊
答: 你好 估計是掛靠業(yè)務 內帳還回來 你可以去查下具體什么業(yè)務
之前一直沒做過外賬,做的都是內賬,內帳也都是接著之前的人做的,現(xiàn)在的公司剛成立,不管是內賬還是外賬,我應該如何著手做呢
老師,我想問下,我外賬是按照開票來做賬的,但是我內賬是按照正常的權責發(fā)生制來做賬,所以我內賬的應交稅費是正數(shù)并且稅金額度很大,內賬的這個應交稅費要怎么平賬呢?

