
你好,上個月12月份開的票,稅已經(jīng)報過了,這月1月份說開錯了,要重開。怎么辦?
答: 你好; 這個發(fā)票是專票還是普票 ? 你是 購買方還是銷售方的?
12月份有張發(fā)票開錯了,點忘記點作廢了,稅已經(jīng)上報匯總了,1月份開了紅字發(fā)票沖了,12月份和1月份應(yīng)該怎么做憑證啊
答: 借銀存/應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 1月份借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù) 紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借:庫存商品 根據(jù)17年12月當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本(同時增加數(shù)量) 貸:以前年度損益調(diào)整 根據(jù)17年12月當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份代開的專票,1月份發(fā)現(xiàn)開錯了,就作廢了,但是申報12月份增值稅怎么辦,12月份怎么入賬
答: 如果說你12月開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,那么你就是只能沖紅,因為你跨月了,12月這個增值稅,你就正常的繳納。
你好,12月份客戶開了一張普通發(fā)票有開錯了,但是我已經(jīng)做了賬,客戶又在1月份開了同一金額的發(fā)票過來,我能直接放到12月份不?
在稅務(wù)局五月份代開的發(fā)票,已經(jīng)做了收入,票開錯了八月份重新把那個票在稅務(wù)局沖紅了重新開的,八月份網(wǎng)上申報怎么做
老師你好,我1月份收到了專票,已入賬,已抵扣.但這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,讓對方重新開,重新開的發(fā)票該放哪里?放1月份替換掉錯的那張?可開票日期是5月份啊。
8月份的開的票,九月份已經(jīng)申報了,然后發(fā)現(xiàn)開錯了,沖紅了九月份再開了張正確的,這個月怎么辦啊


酷炫的夏天 追問
2022-01-14 10:56
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2022-01-14 10:56
meizi老師 解答
2022-01-14 11:03