
12月份代開的專票,1月份發(fā)現(xiàn)開錯了,就作廢了,但是申報12月份增值稅怎么辦,12月份怎么入賬
答: 如果說你12月開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,那么你就是只能沖紅,因?yàn)槟憧缭铝耍?2月這個增值稅,你就正常的繳納。
你好,小規(guī)模納稅人代開專票作廢,申報增值稅要填包含作廢的嗎
答: 你好,當(dāng)月作廢的發(fā)票,是不在增值稅申報表中填列的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
代開的增值稅專用發(fā)票作廢后,開票時已繳增值稅,作廢后不想去退稅想留到下次去稅局代開專用發(fā)票時抵稅,地稅申報時作廢的發(fā)票已繳的增值稅需要繳納地稅嗎?
答: 你好,作廢發(fā)票因?yàn)椴恍枰U納增值稅,附加稅也是不需要繳納的

