
小規(guī)模公司在稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)就在稅務(wù)局交了增值稅,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填呀?
答: 您好,收入填寫(xiě)到第2行,交的增值稅填寫(xiě)到21行,其他自動(dòng)出數(shù)據(jù)。
四月稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,增值稅附加稅已繳納,本季度增值稅申報(bào)表怎么填
答: 你這個(gè)季度只有專(zhuān)票嗎 是的話1.2欄填寫(xiě)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè),3月份在稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票,已扣1%增值稅,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
答: 你好,將不含稅金額記入主表代開(kāi)專(zhuān)票欄,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。


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2022-04-13 14:38
bamboo老師 解答
2022-04-13 14:39
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