
你好、2021年的航天技術(shù)費我做的是借:管理費用貸:銀行存款,但因為已經(jīng)結(jié)帳了,后來發(fā)現(xiàn)做錯了、請教了一個人她讓我做借:減免稅金,貸管理費用負數(shù)、這樣做對嗎?
答: 對的,沒錯就是這么做的
1.為什么管理費用要用負數(shù)?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
金稅盤的減免稅款支付時 借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款 減免時 借:應交稅費——減免稅款 貸:管理費用——辦公費 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是這個不結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,是的,因為管理費用借方與貸方剛好抵消了


懵懂的星月 追問
2022-01-13 08:06
東老師 解答
2022-01-13 08:07
懵懂的星月 追問
2022-01-13 08:16
東老師 解答
2022-01-13 08:16