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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-13 06:54

對的,沒錯就是這么做的

懵懂的星月 追問

2022-01-13 08:06

那在請問一下國稅里面我還沒有遞減、等遞減了后面怎么做賬呢

東老師 解答

2022-01-13 08:07

再你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候把減免稅款記在貸方就行了

懵懂的星月 追問

2022-01-13 08:16

 結(jié)轉(zhuǎn)時,借;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅-減免稅額。是這樣嗎?

東老師 解答

2022-01-13 08:16

對,沒問題,你可以這么做。

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相關(guān)問題討論
對的,沒錯就是這么做的
2022-01-13 06:54:49
你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
您好 應該計入管理費用借方紅字
2021-11-26 22:03:40
你好,是的,因為管理費用借方與貸方剛好抵消了
2018-08-08 16:26:44
你好,是的,增值稅對防偽稅控系統(tǒng)賬務處理是這樣規(guī)定的
2018-02-28 10:54:56
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