
22年報12月增值稅收入的時候 發(fā)現(xiàn)自己11月發(fā)票少開了7萬(是做國際貨物免稅的開票也是開的普票免稅),如果在12月做了這個未開票收入那增值稅收入跟報表收入就能對上了,但是我們客戶那邊少開了7萬成本的票,這個票我要補給他么?補了這個又是跨年了 我再報增值稅的話請問是要把未開票收入填個負數(shù)沖回嗎?
答: 好的,請耐心等待,老師需要時間看題與整理思路。
免稅企業(yè)增值稅普通發(fā)票稅率錯開成17%,發(fā)票已抄稅,增值稅如何申報,發(fā)票如何處理?
答: 增值稅免稅企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票時誤將稅率開為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報,發(fā)票下月紅字沖回?.
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅免稅發(fā)票,怎么申報增值稅
答: 你好!填入本期免稅銷售額。
公司是為商場里的品牌裝修的公司,有時有些品牌裝修時會涉及到消防這塊,就會找專業(yè)的消防公司做消防這塊,然后消防公司給開票,這個開的發(fā)票做成本還是可以做差額申報,直接減免增值稅嗎?
我門是盈利性醫(yī)院上年是這樣報的,我也樣報,現(xiàn)在申報不成功增值稅小規(guī)模主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額+未達起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額
增值稅一般納稅人,3月份把收購發(fā)票錯開成免稅普票了,本月申報表提示要填列附表增值稅免稅明細表,但企業(yè)不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對應主表,該附表應如何填列。
22年報12月增值稅收入的時候 發(fā)現(xiàn)自己11月發(fā)票少開了7萬(是做國際貨物免稅的開票也是開的普票免稅),但是又想把這個7萬申報到收入里,請問老師這個該怎么辦啊?


文文老師 解答
2022-01-12 18:41
文文老師 解答
2022-01-12 18:42
文文老師 解答
2022-01-12 18:42
木子 追問
2022-01-13 13:35
木子 追問
2022-01-13 14:47
文文老師 解答
2022-01-13 15:58
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2022-01-13 15:59
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2022-01-13 15:59
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2022-01-13 15:59
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2022-01-13 16:00
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2022-01-13 16:00
木子 追問
2022-01-13 16:09
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2022-01-13 16:09
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2022-01-13 16:09
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2022-01-13 16:09
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2022-01-13 16:09
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2022-01-13 16:10
木子 追問
2022-01-13 16:24
文文老師 解答
2022-01-13 16:27