年中7月份新建電子賬,需要在軟件里錄入期初數(shù)據(jù),我錄入的6月底的期末數(shù),并錄入了1—6月份的損益。 之前公司沒有掛往來賬,與供應商之間的應付款都沒有,現(xiàn)在新賬套要求新增與供應商的應付,由于之前資產(chǎn)負債表是平的,現(xiàn)在突然新增應付款,負債增多,資產(chǎn)負債表就不平了,我只能先根據(jù)手上還未結(jié)賬的票據(jù)匯總出應付金額,再繼續(xù)新增應付款等額的庫存商品,才能使資產(chǎn)負債表平衡。 但是又由于實際庫存盤點表中,已經(jīng)沒有這些庫存了,我應該把新增的這些庫存商品再做一筆成本支出分錄,使庫存商品賬實相符嗎?
一熠孤行
于2022-01-11 23:11 發(fā)布 ??1170次瀏覽
- 送心意
小鈺老師
職稱: 初級會計師
2022-01-11 23:18
新建賬套,資產(chǎn)負債表中,現(xiàn)金,庫存,往來都需要根據(jù)實際盤點和對賬數(shù)據(jù)填寫。所以庫存數(shù)據(jù)肯定要做到賬實相符的。但是不能做成本調(diào)整。這樣會影響到利潤表。最好的解決辦法是根據(jù)往來調(diào)整對應的相關(guān)科目。
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2022-01-11 23:18:25

資產(chǎn)負債表中,其他應付款為負數(shù),庫存商品有金額,可以
2024-10-21 15:00:47

這個積分相當于用客戶的廢品換來的
2019-07-12 09:35:25

你好!庫存商品一般不可以為負數(shù),查找原因
2018-05-23 16:52:38

你好? ?這個有沒有貨物到了?預付款項 =(應付賬款+預付賬款)明細賬借方余額-壞賬準備
“應付賬款”項目=(應付賬款+預付賬款)明細貸余
2021-07-22 18:33:40
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