
建廠,A、B分別投入200萬現(xiàn)金,C轉(zhuǎn)過來原材料90000元,庫存商品200000元,應收賬款1000000元,應付賬款290000元,要怎么收進資產(chǎn)負債表里?
答: 貨幣資金400萬元;存貨290000元,應收賬款1000000元,應付賬款290000元,實收資本500萬元。
開辦有幾年的公司,今年1月建賬,從21年12月發(fā)生金額開始做賬,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平衡,還有,應收賬款,應付賬款,原材料,庫存商品應該怎么取期初余額,因為一月有發(fā)生額?譬如:去年銷售一臺機械12萬,預付4萬,22年1月付尾款8萬,應該怎么做?或者,還有尾款未付完,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)??應付賬款也是如此
答: 你好,你沒期初余額表的話很難取期初,你要根據(jù)去年的業(yè)務先進行記賬操作,結(jié)出科目余額變,這樣順延下來,把期初錄入就好了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
資產(chǎn)負債表中,其他應付款為負數(shù),庫存商品有金額,可以嗎?
答: 資產(chǎn)負債表中,其他應付款為負數(shù),庫存商品有金額,可以
中途建內(nèi)賬,期初銀行存款、應收、其他應付、庫存商品、固定資產(chǎn)、實收資本都錄進去了,資產(chǎn)負債表不平,怎么調(diào)?
資產(chǎn)負債表里沒有預收賬款和預付賬款,導致應收賬款和應付賬款為負數(shù),最終導致資產(chǎn)負債表里資產(chǎn)合計為負數(shù),怎么處理?
應付賬款和庫存商品沒有經(jīng)過進銷存處理,會不會造成資產(chǎn)負債表和進銷存數(shù)據(jù)不符呢 應付賬款和庫存商品都是通過進銷存憑證(購貨單)生成的


瞇瞇眼的貓咪 追問
2022-03-24 13:43
小寶老師 解答
2022-03-24 13:56