
老師你好,上期增值稅表只有稅額留底1509,現(xiàn)在重新?lián)Q了賬套,期初余額怎么錄?
答: 同學(xué)你好 換賬套就直接按之前賬套的末級(jí)科目余額表數(shù)據(jù)錄期初就好了,或者現(xiàn)在很多賬套都可以直接倒入之前賬套數(shù)據(jù)的,你問下軟件服務(wù)商是否可以
未交增值稅的期初余額在貸方,在計(jì)算本月應(yīng)交增值稅時(shí)要將上期未交增值稅的余額計(jì)入本期應(yīng)交增值稅的貸方嗎?在結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅后,計(jì)算未交增值稅時(shí)還需要加上上期的余額嗎?
答: 1.需要,2.繳納了結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就不用啦
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問本期應(yīng)交增值稅明細(xì)賬中的期初余額是否就是上期應(yīng)交增值稅明細(xì)賬中的“未交增值稅”?
答: 你好,期初數(shù)按應(yīng)交稅金明細(xì)數(shù)借貸方累計(jì)而來的,不但指未交增值稅的明細(xì)數(shù)
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個(gè)賬怎么調(diào)???
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個(gè)賬怎么調(diào)???
使用速達(dá)4000新建帳套引入期初數(shù)據(jù)時(shí),需要填寫增值稅留抵稅額貸方余額,可是我們的增值稅期初留抵稅額是借方余額這個(gè)怎么填

