
將自產(chǎn)商品捐贈給商場做展示,借記銷售費用為什么要包含增值稅,增值稅不是可以抵扣嗎?
答: 您好,這個是視同銷售的主要是
銷售商品房增值稅售價不扣費用嗎
答: 您好,增值稅是沒有扣除項目的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買商品,有增值稅專票,另外,有運費,電子普通發(fā)票,請問1、這運費是計入管理費用、銷售費用、還是商品成本呢?2、這個運費可以用于抵扣增值稅嗎(7%)?
答: 你好,可以計入成本和銷售費用,專票可以抵扣,一般人是9% 小規(guī)模3%,看你取得的專票上有稅額
購買商品,有增值稅專票,另外,有運費,單獨開電子普通發(fā)票,請問1、這運費是計入管理費用、銷售費用、還是商品成本呢?2、這個運費可以用于抵扣增值稅嗎(7%)?
劉老師,外貿(mào)公司,出口商品時贈送的商品視同國內(nèi)銷售繳納了增值稅后,計入銷售費用的金額匯算清繳時可以稅前抵扣嗎?具體科目是:借:銷售費用 貸:收入和銷項
比如把庫品商品單獨送客戶,視同銷售了分錄是借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 ?這里的只有贈送單,銷售費用能所得稅前扣除嗎?


森 追問
2022-01-11 19:55
小鎖老師 解答
2022-01-11 19:57
森 追問
2022-01-11 20:01
小鎖老師 解答
2022-01-11 20:02