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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-11 15:48

對(duì),這個(gè)是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算的。

追問(wèn)

2022-01-11 15:51

是當(dāng)年的累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提嗎

東老師 解答

2022-01-11 15:51

對(duì),根據(jù)累計(jì)的利潤(rùn)總額計(jì)算的。

追問(wèn)

2022-01-11 15:52

1、比如:第四季度累計(jì)利潤(rùn)總額10萬(wàn)。則計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用:2.5萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅2.5萬(wàn)
2、在預(yù)繳時(shí)不需要考慮哪些可以稅前扣除,哪些不需稅前扣除,也不需考慮調(diào)增的項(xiàng)目(如招待費(fèi)、滯納金等 )對(duì)嗎?

東老師 解答

2022-01-11 15:54

對(duì),預(yù)繳的時(shí)候,你可以考慮一下。

追問(wèn)

2022-01-11 15:55

您的意思是,為了避免多交稅,把要調(diào)減的要扣出來(lái)?

東老師 解答

2022-01-11 15:56

對(duì)你可以提前把這些調(diào)整的先算出來(lái),調(diào)整多少,然后再算稅。

追問(wèn)

2022-01-11 15:57

那么,報(bào)表與這個(gè)有沒(méi)有影響?

東老師 解答

2022-01-11 15:57

沒(méi)事兒,沒(méi)什么影響,這么做就是省得以后再退麻煩。

追問(wèn)

2022-01-11 16:00

1、另外:企業(yè)收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,(不會(huì)支付給個(gè)人),這個(gè)應(yīng)該如何入賬,是否涉及增值稅與所得稅?
2、與公司以外的其他單位、個(gè)人發(fā)生了糾紛,支付的醫(yī)藥費(fèi),計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?

東老師 解答

2022-01-11 16:00

第一,計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入需要繳納增值稅和企業(yè)。

東老師 解答

2022-01-11 16:00

第二,這個(gè)記到營(yíng)業(yè)外支出里面。

追問(wèn)

2022-01-11 16:01

按照上面說(shuō)的,第四季度預(yù)繳所得稅時(shí),應(yīng)考慮調(diào)增與調(diào)減的項(xiàng)目,以免造成退稅的麻煩

東老師 解答

2022-01-11 16:01

對(duì)你也可以正常做賬,然后匯算清繳的時(shí)候退稅。

追問(wèn)

2022-01-11 16:02

企業(yè)收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,(不會(huì)支付給個(gè)人),這個(gè)為什么會(huì)涉及到增值稅

東老師 解答

2022-01-11 16:02

因?yàn)檫@個(gè)就是需要繳納增值稅的,這個(gè)咨詢過(guò)稅務(wù)。

追問(wèn)

2022-01-11 16:03

有沒(méi)有法文法條

東老師 解答

2022-01-11 16:03

這個(gè)并沒(méi)有法律條文的。

追問(wèn)

2022-01-11 16:05

要填報(bào)增值稅納稅表時(shí),應(yīng)該怎么填列?

東老師 解答

2022-01-11 16:07

這個(gè)就填寫在6%無(wú)票收入里面就可以。

追問(wèn)

2022-01-11 16:13

營(yíng)業(yè)外收支,是與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、支出、其他業(yè)務(wù)收入支出,不配比的對(duì)嗎?在未確認(rèn)收入未結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況下,這些相互不受影響,對(duì)嗎

東老師 解答

2022-01-11 16:13

對(duì),這個(gè)是不同的會(huì)計(jì)科目是沒(méi)有影響的。

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你好,如果沒(méi)有預(yù)提的,可以填這筆預(yù)交金額
2019-05-21 16:01:33
一到四季度繳納的企業(yè)所得稅是預(yù)交 預(yù)交的利潤(rùn)可以自己隨意估計(jì)填寫 年報(bào)填寫正確就好
2016-05-18 14:45:35
你好,是的,是這樣的
2020-03-13 16:09:41
是的,您列的公式是正確的。也可以以本季度的利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率計(jì)算。
2018-09-21 15:18:35
您好,您二季度以后申報(bào)企業(yè)所得稅,將可以彌補(bǔ)以前年度虧損,所以您說(shuō)的情況只有一季度存在。其他季度不存在。即優(yōu)先彌補(bǔ)虧損。
2020-07-11 17:14:48
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