
請(qǐng)教一下老師,2011年計(jì)提工資,轉(zhuǎn)結(jié)管理費(fèi)用,但是沒(méi)有發(fā)放工資,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
答: 你是2021年計(jì)提的工資嗎
老師好,上月計(jì)提的工資個(gè)本月發(fā)放工資金額不一致,本月應(yīng)沖減管理費(fèi)用-工資,但是上月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是已經(jīng)把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了,本月管理費(fèi)用余額為零,應(yīng)該怎么辦?
答: 計(jì)提金額不同,你就全額把上月計(jì)提做紅沖,然后按正確的金額再計(jì)提一次就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2016年有一筆計(jì)提工資 借:管理費(fèi)費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 但是沒(méi)有做發(fā)放工資的分錄 現(xiàn)在想調(diào)整怎么調(diào)整
答: 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)


Amy1205 追問(wèn)
2022-01-11 10:13
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2022-01-11 10:13
辜老師 解答
2022-01-11 10:14
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2022-01-11 10:17
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辜老師 解答
2022-01-11 10:31
Amy1205 追問(wèn)
2022-01-11 10:42
辜老師 解答
2022-01-11 10:44