請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發(fā)產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

請問下老師:行政單位核銷其他應付款的程序是什么,需要什么資料。
答: 如果該筆款項一直沒能收到,且逾期3年以上,則應轉入待處理財產損溢科目: 借:待處理財產損溢--待處理財產價值 貸:應收賬款 審批后應予核銷時,不再將待處理財產損溢科目的余額轉入其他應付款等科目,而是將待處理財產損溢明細科目對沖,出售時支付的費用則應作為凈支出轉入經費支出科目. 借:待處理財產損溢--處理凈收入 貸:待處理財產損溢--待處理財產價值 借:經費支出 貸:待處理財產損溢--處理凈收入
行政單位收到多付款項記入其他應付款,要怎么核銷處理
答: 你好,收到多付款項記入其他應付款,那么就等著退回去的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我們是行政單位,這月財政授權支付金額比社保繳納金額多了2元錢,財務:借:費用是5,其他應付款2,貸:零余額7。預算:借:支出5,貸:結存5,多的2怎么做呢
答: 你好! 按實際金額5支付即可。

