
能這么做不:付款憑證:借辦公費,應(yīng)交稅費進項,貸銀行,營業(yè)外收入轉(zhuǎn)帳憑證:借營業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出200
答: 你好,這樣做分錄是不對的
老師,進項稅額加計抵減政策,我每月做進項加計扣除的分錄是借:應(yīng)交稅費-進項加計抵減額貸:營業(yè)外收入但是這個加計扣除的稅額完全沒有用到,因為正常的進項稅額已足夠抵扣,請問這個加計扣除的進項現(xiàn)在年底應(yīng)該如何處理呢?
答: 你好,每月不需要做加計抵減的分錄,應(yīng)該等到實際繳納增值稅享受到這個優(yōu)惠時再做分錄。之前做的分錄應(yīng)該都沖紅,因為你實際并沒有享受到加計抵減。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,進項稅額加計抵減政策,我每月做進項加計扣除的分錄是 借:應(yīng)交稅費-進項加計抵減額 貸:營業(yè)外收入但是這個加計扣除的稅額完全沒有用到,因為正常的進項稅額已足夠抵扣,請問這個加計扣除的進項現(xiàn)在年底應(yīng)該如何處理呢?
答: 你好,應(yīng)該時候抵減做, ,沒有抵減,你負數(shù)沖掉你做分錄

