
以前年度記賬借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額貸營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助這一筆分錄,記錯(cuò)了,不應(yīng)該記賬,改怎么調(diào)賬
答: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:管理費(fèi)用(去年做的管理費(fèi)用%2B進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
能這么做不:付款憑證:借辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸銀行,營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)帳憑證:借營(yíng)業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200
答: 你好,這樣做分錄是不對(duì)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策,我每月做進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額貸:營(yíng)業(yè)外收入但是這個(gè)加計(jì)扣除的稅額完全沒(méi)有用到,因?yàn)檎5倪M(jìn)項(xiàng)稅額已足夠抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在年底應(yīng)該如何處理呢?
答: 你好,每月不需要做加計(jì)抵減的分錄,應(yīng)該等到實(shí)際繳納增值稅享受到這個(gè)優(yōu)惠時(shí)再做分錄。之前做的分錄應(yīng)該都沖紅,因?yàn)槟銓?shí)際并沒(méi)有享受到加計(jì)抵減。

