公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

我公司購(gòu)貨100,下月退貨20,開的紅字信息表,收到紅字發(fā)票怎么賬務(wù)處理,給寫下會(huì)計(jì)分錄,還有當(dāng)月購(gòu)貨100,下月沒底扣,又發(fā)生退貨,怎么做帳
答: 同學(xué)你好 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款等 退貨 借,原材料等,負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負(fù)數(shù)
由于客戶給錯(cuò)了開票信息,導(dǎo)致十月份開出的發(fā)票被退回,開了紅字發(fā)票,(沒有退貨只是開了紅字發(fā)票)現(xiàn)在我拿到紅字發(fā)票需要做賬務(wù)處理嗎?藍(lán)字發(fā)票已開。如果需要我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?還有,十月份因?yàn)殚_出的發(fā)票而繳納了兩萬(wàn)元的稅款,這個(gè)稅款肯定不好退了,那我就稅款需要做賬務(wù)處理嗎?
答: 做當(dāng)時(shí)銷售分錄的紅字分錄,重新開的藍(lán)字發(fā)票再做一個(gè)銷售的分錄就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購(gòu)買商品,收到專票,因質(zhì)量問題退貨,收到紅字發(fā)票,要怎么賬務(wù)處理?分錄怎么做?
答: 收到紅字發(fā)票,作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
老師,請(qǐng)問下我們7月有退貨,對(duì)方開了紅字發(fā)票,之前購(gòu)貨的專票已認(rèn)證,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問,之前月份的專票開錯(cuò)了,現(xiàn)在退回來,,重新開。那么重新開的會(huì)計(jì)分錄,還有紅字發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
老師您好,麻煩問一下,購(gòu)買方所購(gòu)商品達(dá)到一定額度后,接到對(duì)方單位給開的紅字發(fā)票銷售折讓,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
銷售方開紅字發(fā)票優(yōu)惠退款,但不退貨,作為購(gòu)貨方收到紅字發(fā)票以后的會(huì)計(jì)分錄怎么做?


清水幽萍 追問
2022-01-05 11:08
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