
你好,這月開發(fā)票120000,減免申報表咋填寫
答: 同學(xué)你好,是小規(guī)模納稅人么/
19年度代開發(fā)票退票后稅款478元 20年度1月份再開發(fā)票時已交稅款478元已抵扣 現(xiàn)在季報申報呢W抵扣款478元是填在減免稅申報表里嗎 性質(zhì)代碼填什么?
答: 你好 主表倒數(shù)第二行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已申報營業(yè)稅未開發(fā)票的收入,補(bǔ)開增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務(wù)欄填增值稅減免稅申報明細(xì)表時,選什么代碼?
答: 選已納稅的
老師我是個體營業(yè)戶 開發(fā)票就開了20388.35元 稅額611.65元不用交稅 但是填寫申報表的時候 這個611.65元屬于減征額還是免稅額呢 你看我該怎么填寫 謝謝老師了
老師我是個體營業(yè)戶 開發(fā)票就開了20388.35元 稅額611.65元不用交稅 但是填寫申報表的時候 這個611.65元屬于減征額還是免稅額呢 你看我該怎么填寫 謝謝老師了
老師,您好,增值稅申報不太明白,請問我們專票有開1%跟%3的,3%的全額交稅,不用填減免申報,1%的要填減免申報表是嗎?然后無票收入跟開1%普票的,同樣要填進(jìn)這個減免申報表里嗎?

