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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-05 10:03

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計抵減  貸營業(yè)外收入。

未來可期 追問

2022-01-05 10:05

老師摘要怎么寫呢?

東老師 解答

2022-01-05 10:08

就可以寫某月增值稅加計抵減。

未來可期 追問

2022-01-05 10:18

用什么作為原始憑證呢?

東老師 解答

2022-01-05 10:19

這個你可以把加計扣除的申報表兒附在后面。

未來可期 追問

2022-01-05 10:23

營業(yè)外收入明細什么了

東老師 解答

2022-01-05 10:24

營業(yè)外外收入的話就是政府補助。

未來可期 追問

2022-01-05 10:37

老師,這月底要做什么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

東老師 解答

2022-01-05 10:37

你指的是12月底嘛,需要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面。

未來可期 追問

2022-01-05 10:50

老師這,我指的是剛說的這筆分錄,月底結(jié)賬需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

東老師 解答

2022-01-05 10:51

這個和你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)算的。

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計抵減 貸營業(yè)外收入。
2022-01-05 10:03:37
您好 不用做計提的分錄 實際抵減的時候 借 應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸 其他權(quán)益 貸 銀行存款
2019-05-30 12:32:29
實際抵減時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:其他收益
2019-09-16 08:51:40
借費用,進項,增值稅加計扣除貸銀存,其他收益
2019-05-05 09:32:22
您好,計提食堂電費時,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:應(yīng)付賬款-供電局。電費需要進項轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
2018-04-11 09:26:05
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