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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-04 10:59

你好,按季度申報的話是這么做的。

微信用戶 追問

2022-01-04 11:00

因為我發(fā)現(xiàn)它每個季度都出現(xiàn)了這個表,是不是就是證明是按季度申報得呢?

微信用戶 追問

2022-01-04 11:01

我上個季度做的0申報

郭老師 解答

2022-01-04 11:02

你好,你看下里面的所屬期是十月份開始的嗎?

微信用戶 追問

2022-01-04 11:03

就是十月到12月

郭老師 解答

2022-01-04 11:04

你好,那就是按季度申報的。

微信用戶 追問

2022-01-04 11:05

表格中的減除項是填什么呢

郭老師 解答

2022-01-04 11:06

你好,這里具體的問下,你當?shù)囟悇?wù)局的減免一般是沒有的。

微信用戶 追問

2022-01-04 11:07

三個月工資27000元,一個季度要交540元這么高嗎?

郭老師 解答

2022-01-04 11:12

你好,你的累計收入和扣除分別是多少?

微信用戶 追問

2022-01-04 11:18

三個月累計收入27000元,沒有扣除項

郭老師 解答

2022-01-04 11:19

你好,這個是幾月份入職的,是在幾月份發(fā)幾月份的工資。

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相關(guān)問題討論
你好,是全年的工資總額
2022-01-04 10:54:56
你好,按季度申報的話是這么做的。
2022-01-04 10:59:23
小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅、附加稅、印花稅,水利基金,按月申報工會經(jīng)費,個人所得稅。你具體有哪些稅種,你可以登錄電子稅務(wù)局看一下稅種核定,看下稅務(wù)局給你核定的稅種,核定的你都需要申報。
2022-06-29 20:08:51
您好,按照工資總額的2%計提繳納上交
2021-02-22 18:58:04
你好 應(yīng)稅項是按應(yīng)發(fā)工資總額來寫 。 減除項 一般企業(yè)是不寫。 除非你們企業(yè)當?shù)赜袃?yōu)惠政策
2020-07-09 10:00:45
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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