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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-12-31 16:07

你好; 招待費(fèi)和福利都是不允許抵扣的。  去選擇勾選不抵扣處理 ;然后價稅合計(jì)入招待費(fèi)和福利費(fèi)去

飛躍航 追問

2021-12-31 16:16

購買的貨物送禮給客戶,屬于視同銷售,如果不抵扣,價稅合計(jì)計(jì)入費(fèi)用,那是不是還要有銷項(xiàng)稅。因?yàn)檫@個小禮品主要還是做活動從客戶的

meizi老師 解答

2021-12-31 16:26

你好;  視同銷售了 你就購進(jìn)的做抵扣哦 。 你現(xiàn)在 2000個數(shù)據(jù)線是你們的貨物嗎? 

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你好,同學(xué)借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
2021-04-08 18:35:32
你好,借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2020-05-29 11:09:19
借進(jìn)項(xiàng) 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2020-05-29 11:06:48
未認(rèn)證之前,放入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。如果直接抵扣,直接進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅科目就行。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2018-07-23 11:24:54
借:庫存商品/原材料 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2016-08-15 14:21:05
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