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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-30 17:53

客戶應(yīng)付的貨款只放在應(yīng)收賬款,待收回的押金就放到其它應(yīng)收。

小艾 追問(wèn)

2021-12-30 18:01

是這么填寫(xiě)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平啊

小艾 追問(wèn)

2021-12-30 18:01

前一個(gè)老板跑路了

小艾 追問(wèn)

2021-12-30 18:01

賬戶款都沒(méi)了

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-12-30 18:05

你這個(gè)報(bào)表不平,也不是因?yàn)檫@兩個(gè)科目導(dǎo)致的呀,是你的數(shù)據(jù)不全導(dǎo)致的,你要把你所有的數(shù)據(jù)補(bǔ)全它才會(huì)平啊。

小艾 追問(wèn)

2021-12-30 18:09

我現(xiàn)在等于有起初數(shù)據(jù)的科目就是,應(yīng)收賬款,應(yīng)付押金,預(yù)付賬款,應(yīng)收押金,老師的意思是我就把這幾個(gè)科目數(shù)據(jù)都正常填寫(xiě)對(duì)吧?

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-12-30 18:25

你現(xiàn)在要去做一個(gè)全面的財(cái)產(chǎn)清查,看一下哪些科目會(huì)有余額,然后把所有的余額錄進(jìn)去,你的帳才能夠平

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客戶應(yīng)付的貨款只放在應(yīng)收賬款,待收回的押金就放到其它應(yīng)收。
2021-12-30 17:53:09
您好!預(yù)收,實(shí)際上是別人的東西,你先幫他收著,如果人家不搞了,你還是要給人家的。預(yù)付也是一樣,實(shí)際上是你的東西,放在別人那里先。
2016-04-21 08:08:09
同學(xué),您好。這里的其他業(yè)務(wù)支出是對(duì)應(yīng)其他業(yè)務(wù)成本
2020-09-01 22:16:14
其他業(yè)務(wù)支出(剔除稅金)應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅,但這個(gè)公式還應(yīng)該加上進(jìn)項(xiàng)稅
2019-04-10 20:26:29
借:其他應(yīng)收款--押金1850貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1850
2017-04-11 11:51:07
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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