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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-12-28 12:22

Na,首先關(guān)于你這個項目上面肯定有資產(chǎn),還有負債對不對,把資產(chǎn)負債全部清理完,清理完之后資產(chǎn)減去負債會有一個余額,用你收到的錢和減掉這個余額的差額來注意他變賣的收益。

小青青瓦瓦 追問

2021-12-28 12:40

在建工程按75%開票,開票錢都收了,主要現(xiàn)在是負債有900萬,25%未收款也未開票差不多有1000萬。兩個一減還有100萬盈余,也就是能賣100萬對不?

小青青瓦瓦 追問

2021-12-28 12:43

清賬里面有很多內(nèi)部未付款全部列明嗎?內(nèi)賬憑證和賬簿要不要交給對方?只清負債余額明細表不好查賬吧?

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 12:45

因為你這個項目整體出售,適合項目有關(guān)的資產(chǎn)、負債全部要出售。所以說你是資產(chǎn)負債全部做一個轉(zhuǎn)出差額,就是你實際支付的成本,用你收到的錢減去實際支付的成本,就是你的一個虧損或者是盈利部分。

小青青瓦瓦 追問

2021-12-28 13:37

簡單說就是資產(chǎn)+應(yīng)收+利潤-應(yīng)付就是變賣價?(也就是盈虧)

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 14:53

對的,可以這樣子理解。

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Na,首先關(guān)于你這個項目上面肯定有資產(chǎn),還有負債對不對,把資產(chǎn)負債全部清理完,清理完之后資產(chǎn)減去負債會有一個余額,用你收到的錢和減掉這個余額的差額來注意他變賣的收益。
2021-12-28 12:22:07
你好, 未完工的“工程施工”月末在資產(chǎn)表的“存貨”科目中體現(xiàn),待完工后將其結(jié)轉(zhuǎn)到“工程結(jié)算成本”里即可。 工程施工 一、科目核算企業(yè)(建造承包商)實際發(fā)生的合同成本和合同毛利。 二、科目可按建造合同,分別”合同成本”,“間接費用”,“合同毛利”進行明細核算。 三、工程施工的主要賬務(wù)處理。 (一)企業(yè)進行合同建造時發(fā)生的人工費,材料費,機械使用費以及施工現(xiàn)場材料的二次搬運費,生產(chǎn)工具和用具使用費,檢驗試驗費,臨時設(shè)施折舊費等其他直接費用,借記本科目(合同成本),貸記“應(yīng)付職工薪酬”,“原材料”等科目。發(fā)生的施工,生產(chǎn)單位管理人員職工薪酬,固定資產(chǎn)折舊費,財產(chǎn)保險費,工程保修費,排污費等間接費用,借記本科目(間接費用),貸記“累計折舊”,“銀行存款”等科目。 期(月)末,將間接費用分配計入有關(guān)合同成本,借記本科目(合同成本),貸記本科目(間接費用)。 (二)確認合同收入,合同費用時,借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,按其差額,借記或貸記本科目(合同毛利)。 (三)合同完工時,應(yīng)將本科目余額與相關(guān)工程施工合同的”工程結(jié)算”科目對沖,借記“工程結(jié)算”科目,貸記本科目。
2020-02-13 16:13:58
您好 根據(jù)您賬上在建工程期末余額-在建工程減值準備科目余額填列
2019-04-17 11:41:07
不是算的,是據(jù)實記賬。你蓋廠房,花了1000萬,在建工程就是1000萬。
2023-12-19 13:42:49
您好,根據(jù)您的題目,D
2021-09-19 13:40:24
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