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繁花園
于2021-12-27 11:12 發(fā)布 ??1231次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2021-12-27 11:12
你好,這個最好是別,直接放在應付職工薪酬的貸方就可以啊
繁花園 追問
2021-12-27 11:30
月底轉(zhuǎn)到年初,在資產(chǎn)負債表不好看,想轉(zhuǎn)到其他應付款
小鎖老師 解答
2021-12-27 11:31
這個轉(zhuǎn)了也沒影響,但是這種情況不多見
2021-12-27 11:34
老師摘要怎么寫?其他應付款二級明細怎么寫
2021-12-27 11:36
其他應付款——欠員工款項,摘要可以寫成員工工資轉(zhuǎn)入
2021-12-27 11:56
老師摘要寫 員工工資轉(zhuǎn)入其他應付款 對嗎?
2021-12-27 12:42
對的,是這個意思的
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你好,因為疫情,我把我們房租每月56000計提了,做成了其他應付款,這樣可以嗎
答: 您好,可以的,然后實際支付時再沖其他應付款
你好,我之前計提預留提成,入了其他應付款,實際是入公戶的,我應該怎么做?12月才從公戶轉(zhuǎn)提成。這兩三個月的帳我怎么調(diào)整?
答: 你好,同學。你 正常的計提,支付時沖其他應付款就是了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
第一步計提。第二步。為什么用到其他應付款款?這樣的目的是什么?
答: 就是代扣回來個人承擔部分社保醫(yī)保
老師好,我想問一下就是我是去年計提的其他應付款10030,這個月我就提出來啦,但尾數(shù)不要只提10000,那剩下的怎么處理
討論
老師:麻煩問一下我公司每月的養(yǎng)老,醫(yī)療都是關聯(lián)企業(yè)發(fā)的,計提掛的是其他應付款養(yǎng)老,醫(yī)療,支付實際是另一公司發(fā)的,賬一直都這樣掛著,該如何沖賬,謝謝
老師,這個12月底,我能把公司計提沒有發(fā)放的工資轉(zhuǎn)到其他應付款嗎?
老師,預交的電費為什么要進入其他應付款電費計提?通俗易懂一點,我不能理解?
請問老師,計提的電費是走應付賬款,還是走其他應付款?
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 102535 個
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2021-12-27 11:30
小鎖老師 解答
2021-12-27 11:31
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2021-12-27 11:34
小鎖老師 解答
2021-12-27 11:36
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2021-12-27 11:56
小鎖老師 解答
2021-12-27 12:42