
您好老師,基層工會賬務處理問題,本單位今年分工會活動發(fā)票不能開具,可否暫估入賬
答: 您好,是可以暫估入賬
關于 “材料已入庫,發(fā)票未到,賬務處理|”。書上說下月初,將上月“暫估入賬”沖回。不太明白, 是等到發(fā)票到達的那個月的月初,還是材料到達月份的下個月月初沖紅的?
答: 實際工作中是等發(fā)票到了沖回暫估,你先按暫估做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
期末暫估入賬的賬務處理
答: 借:原材料 貸:應付賬款---暫估應付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應付賬款--暫估應付款(紅字) 收到發(fā)票 借:原材料(材料采購) 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款)


玥? 追問
2021-12-26 12:50
小林老師 解答
2021-12-26 12:56