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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-02-23 16:38

意思是我也紅字沖減一個成本,再做一筆正確的入成本。我直接作一筆差額不行嗎,意思是上個月暫估的是2萬,那發(fā)票是25000,那我就直接做一筆成本的5000的不行嗎,不再做紅字成本了

半城煙沙 追問

2017-02-23 16:42

怎么會平不了?“我暫估的應付帳款和庫存商品,成本又沒有暫估,成本是直接結轉損益的啊,你說的是哪個明細平不了?”

宋生老師 解答

2017-02-23 16:34

結轉成本你也跟材料一樣,先紅字沖減,然后做正確的的。

宋生老師 解答

2017-02-23 16:41

也可以的。 只是你的暫估的那個二級科目就平不了。

宋生老師 解答

2017-02-23 16:45

你如果結轉成本的時候沒有使用主營業(yè)務成本-暫估的話,就沒關系。

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相關問題討論
結轉成本你也跟材料一樣,先紅字沖減,然后做正確的的。
2017-02-23 16:34:41
你好,當月做暫估入庫,次月取得發(fā)票沖銷暫估,根據(jù)發(fā)票做購進處理,之前成本有差額做相應調整
2018-06-09 15:02:33
您好 請問您原材料有實際庫存么
2020-04-02 14:58:21
如果有差額計入主營業(yè)務成本
2017-03-02 10:02:57
您好 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 收到材料沒發(fā)票 借:原材料 貸:應付賬款——暫估應付賬款 成本要對應結轉
2019-03-15 15:54:36
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