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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-12-05 16:22

您好!你按提供的人工和材料,機(jī)械,其他費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)

琴琴 追問

2018-12-05 16:25

我們公司的材料、機(jī)械沒有發(fā)票
目前沒有確定的人數(shù),可以咱姑

宋生老師 解答

2018-12-05 16:29

您好!你的意思是什么都不能做?
沒有發(fā)票也可以入賬。只是不能稅前扣除

琴琴 追問

2018-12-05 16:33

人工、材料、機(jī)械啥都沒有

宋生老師 解答

2018-12-05 16:36

你好!那你發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢

琴琴 追問

2018-12-05 17:10

開了30多萬工程款,進(jìn)項(xiàng)10幾萬,主要是報(bào)銷的費(fèi)用,一些往來款。

宋生老師 解答

2018-12-05 17:10

您好!那你把拿到的發(fā)票先入賬。沒有發(fā)票的部分,可以先暫估

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相關(guān)問題討論
如果有差額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
2017-03-02 10:02:57
您好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 收到材料沒發(fā)票 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 成本要對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-15 15:54:36
您好!你按提供的人工和材料,機(jī)械,其他費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-05 16:22:52
你領(lǐng)用的時候兒有記錄,那樣結(jié)轉(zhuǎn)的成本就是準(zhǔn)確的。
2019-07-10 15:26:35
您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2022-03-16 09:26:06
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