
老師,之前賬上的科目余額表上是其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)。我重新錄入期初,錄成了其他應(yīng)付款正數(shù)。做了幾個月才發(fā)現(xiàn)這個問題。現(xiàn)在要怎么辦
答: 同學(xué)你好,現(xiàn)在可以在期初資料里,寫個說明就行了。
其他應(yīng)付款重分類為其他應(yīng)收款,導(dǎo)出的科目余額表需要調(diào)嗎?
答: 你好;不需要單獨調(diào)整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我調(diào)整了:(其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款)因為有些是壞賬了,現(xiàn)在科目余額表導(dǎo)致借貸不衡,那不是調(diào)整利潤分錄?
答: 你好!你的調(diào)整分錄寫一下我看看

