
老師,9月份我有筆暫估入賬的庫(kù)存,做了銷售并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在他們開不出發(fā)票來(lái),年底了,我要怎么處理一下呢?
答: 你好,需要把暫估入賬的沖銷,然后按無(wú)票購(gòu)進(jìn)庫(kù)存處理?
婚慶公司成本占比大概是多少?暫時(shí)未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先暫估入賬,大概占收入的多少?
答: 你好,這個(gè)的話沒有固定比例的,暫估的也沒有比例的,按照實(shí)際的數(shù)據(jù)就行了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
材料已到發(fā)票未到,如果沒有暫估入賬直接入了材料,等發(fā)票來(lái)了直接入進(jìn)項(xiàng)稅額,正確嗎?
答: 這樣不正規(guī), 正確做法 :材料已到發(fā)票未到 要先暫估入庫(kù) 發(fā)票到了再紅沖暫估 按發(fā)票金額入庫(kù)


彩虹 追問
2021-12-23 17:47
鄒老師 解答
2021-12-23 17:48
彩虹 追問
2021-12-23 17:50
鄒老師 解答
2021-12-23 17:51