老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

公司在A區(qū)注冊,在B區(qū)維修業(yè)務(wù),要在哪個區(qū)開外管證,那么領(lǐng)發(fā)票還是在A區(qū)稅務(wù)局嗎?報稅應(yīng)該也是A區(qū)稅務(wù)局嗎?
答: 在A 區(qū),領(lǐng)發(fā)票也是在A區(qū),報稅在A區(qū)稅局
咨詢一下,外地公司(開3%勞務(wù)發(fā)票)外管證去稅務(wù)局預(yù)繳幾個點的稅?
答: 您好,工程選擇簡易計稅,預(yù)繳3個點
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)電子稅務(wù)局審核通過增加購票人了,為何申領(lǐng)發(fā)票還是提示增加的這位沒實名認證,要去哪里認證
答: 等下發(fā)你流程 的 的
你好老師,1.企業(yè)需要按合同金額申請外管證,還是每次開多少發(fā)票,申請多少外管證?2.去外地稅務(wù)局繳稅,需要提供什么材料?3.去外地稅務(wù)局,都繳什么稅?比率是多少?謝謝
外管證上的日期到期了,但是還沒開完發(fā)票,工程所在地稅務(wù)局也沒給蓋章的話,該怎么辦?公司這邊能給核銷嗎?會有什么問題嗎?
老師:在當(dāng)天當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局開外管證,可以馬上去經(jīng)營地辦理報驗,開出發(fā)票嗎?


鄒老師 解答
2017-02-22 22:29
鄒老師 解答
2017-02-22 23:01