
師,我們在建工程是自己買材料然后包給別人做,現(xiàn)在已經(jīng)投入使用一年了,但是材料款已付我知道多少錢,勞務(wù)這塊沒有簽訂合同也沒有結(jié)算我付了部分款,發(fā)票也還沒有全部開過來,這種情況我要暫估固定資產(chǎn)入賬嗎?我前面都沒有暫估入賬,現(xiàn)在年底了,我不知道這部分要怎么辦呢。我們是免稅企業(yè)。希望懂的老師給出建議,謝謝
答: 您好,那您只能找業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員確認各個業(yè)務(wù)的金額
老師,我們在建工程是自己買材料然后包給別人做,現(xiàn)在已經(jīng)投入使用一年了,但是材料款已付我知道多少錢,勞務(wù)這塊沒有簽訂合同也沒有結(jié)算我付了部分款,發(fā)票也還沒有全部開過來,這種情況我要暫估固定資產(chǎn)入賬嗎?我前面都沒有暫估入賬,現(xiàn)在年底了,我不知道這部分要怎么辦呢。我們是免稅企業(yè)。希望懂的老師給出建議,謝謝
答: 你好,是的按照預(yù)算做暫估入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請問已經(jīng)驗收但是尾款未付的在建工程可以暫估入賬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)進行攤銷嗎?分錄怎樣做呀?
答: 你好 可以? 借固定資產(chǎn),貸在建工程? ? ?下月折舊 借成本費用,貸累計折舊??


小林老師 解答
2021-12-22 09:38
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2021-12-22 09:48
小林老師 解答
2021-12-22 09:51
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2021-12-22 09:51
小筆芯 追問
2021-12-22 10:06
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2021-12-22 10:07
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2021-12-22 10:15
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2021-12-22 10:33