你好,請問房產稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學,你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉入營業(yè)外收入。 答
非同一控制下企業(yè)合并,如何以評估日凈資產價值為 問
你好同學! 同學的這個想法是超出了考試的范疇了,這個問題實際是需要分情況討論的 如果同學所的說的長投是個權益法核算的,那么此時這個分錄是沒有問題 如果同學所說的長投是個成本法核算的,這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消,相關的增值實際應該體現為具體的資產,那么最終體現在合并報表的金額實際應該落實到相關的資產中 答
老師,我想問下息稅前利潤,稅前利潤,凈利潤,利潤總額 問
您好,是算別的,還是說算著幾個金額呢 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答

師,我們在建工程是自己買材料然后包給別人做,現在已經投入使用一年了,但是材料款已付我知道多少錢,勞務這塊沒有簽訂合同也沒有結算我付了部分款,發(fā)票也還沒有全部開過來,這種情況我要暫估固定資產入賬嗎?我前面都沒有暫估入賬,現在年底了,我不知道這部分要怎么辦呢。我們是免稅企業(yè)。希望懂的老師給出建議,謝謝
答: 您好,那您只能找業(yè)務經辦人員確認各個業(yè)務的金額
老師,我們在建工程是自己買材料然后包給別人做,現在已經投入使用一年了,但是材料款已付我知道多少錢,勞務這塊沒有簽訂合同也沒有結算我付了部分款,發(fā)票也還沒有全部開過來,這種情況我要暫估固定資產入賬嗎?我前面都沒有暫估入賬,現在年底了,我不知道這部分要怎么辦呢。我們是免稅企業(yè)。希望懂的老師給出建議,謝謝
答: 你好,是的按照預算做暫估入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請問已經驗收但是尾款未付的在建工程可以暫估入賬轉入固定資產進行攤銷嗎?分錄怎樣做呀?
答: 你好 可以? 借固定資產,貸在建工程? ? ?下月折舊 借成本費用,貸累計折舊??
固定資產達到預訂可使用狀態(tài)暫估入賬,在建工程余額190萬,合同價300萬,暫估入賬分錄,借:固定資產300,貸:在建工程300,在建工程余額為負數沒關系嗎
想問下,我們在建工程按暫估額轉固定資產怎么入賬我們來工程發(fā)票后,是做借:在建工程,貸:預付賬款的分錄;現在按暫估值全部轉固定資產,暫估的部分是不是借:固定資產,貸:預付賬款?
老師好,在建工程達到預定可使用狀態(tài),未竣工驗收需暫估轉固,但一部分已完工程只有合同所以未入賬,請問暫估轉固時未入賬工程根據合同直接暫估記固定資產還是需要先暫估記入在建工程然后在暫估轉固?謝謝


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2021-12-22 09:17
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2021-12-22 11:36