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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-12-21 21:38

您好
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費
借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款等

自然的水杯 追問

2021-12-21 21:39

普惠幼兒園不納稅的伙食費

bamboo老師 解答

2021-12-21 21:40

是收的學生的伙食費么?

自然的水杯 追問

2021-12-21 21:46

是的,這個分錄怎么做,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

bamboo老師 解答

2021-12-21 21:47

收取的時候
借:銀行存款
貸:其他應付款
伙食費支出的時候
借:其他應付款
貸:銀行存款

自然的水杯 追問

2021-12-21 22:10

這個錢是收的一學期的,要分攤到每月

bamboo老師 解答

2021-12-21 22:11

您收取的時候計入其他應付款科目
每個月發(fā)生支出的時候沖減其他應付款科目啊

自然的水杯 追問

2021-12-21 22:20

借其他應付,貸提供服務收入—限定收入—伙食費,是這樣嗎老師

bamboo老師 解答

2021-12-21 22:23

收到伙食費時
借:現(xiàn)金或銀行存款,
貸:提供服務收入~伙食費,
買菜時
借:業(yè)務活動成本,
貸:現(xiàn)金或銀行存款

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相關問題討論
您好 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2021-12-21 21:38:13
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-09-08 15:53:14
要是給出差補貼可以不要發(fā)票,不是這個,那你這個伙食沒有發(fā)票納稅調(diào)增
2020-07-01 11:06:27
您好,建議您按差旅費補貼報銷,這樣不需要發(fā)票,可以正常入賬。
2020-07-01 11:23:44
你好!做到福利費里面就可以,金額大盡量取得發(fā)票,金額不大稅務局不會在意
2016-06-12 09:44:31
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