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小熊
于2020-07-01 11:21 發(fā)布 ??1701次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-01 11:23
您好,建議您按差旅費補貼報銷,這樣不需要發(fā)票,可以正常入賬。
小熊 追問
2020-07-01 11:27
差旅費補貼保險,跟把發(fā)票拿回來報銷差旅費有什么區(qū)別呢?
玲老師 解答
2020-07-01 11:31
因為你說伙食費沒有發(fā)票,所以我給你想辦法按照旅費補貼報銷,其他的票據(jù)正常拿來報銷
如果你正常報銷,沒有發(fā)票的,不能稅前扣除
2020-07-01 11:35
我能不能直接不要他的發(fā)票做賬,直接按定額300元給他差旅補貼
2020-07-01 11:47
你好,那您報銷差旅費有差旅費補貼,你還需要有差旅費的,相關(guān)的發(fā)票,比如車費,住宿費你有一個差旅費補助,那怎么能證明你是出差了?是不是不合理,
2020-07-01 11:50
好的老師,那我記賬的時候比如交通費我就借:管理費用—差旅費—交通費,那差旅補貼怎么做分錄呢?也是借:管理費用—差旅補貼嗎?
2020-07-01 11:51
您好,部隊差旅費所有發(fā)生的都直接記在管理費用,差旅費貸銀行存款,不要再細分交通費,飯費什么的
2020-07-01 11:55
那如果我全部計入管理費用,以后查詢憑證的時候,后面發(fā)票的金額跟報銷單上面的金額對不上,我用不用自制一個原始憑證附在后面記錄一下出差補貼了多少金額,或者直接就在報銷單上面寫明補貼了多少。
2020-07-01 11:57
您好,出差補助的金額是填寫在報銷單上面的,
2020-07-01 11:58
謝謝老師
2020-07-01 11:59
您好,不客氣,祝您工作學習愉快
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企業(yè)伙食費怎么做賬?就是每個月買的菜錢
答: 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
老師好,請問一下出差的伙食費沒有票如何做賬呢?
答: 您好,建議您按差旅費補貼報銷,這樣不需要發(fā)票,可以正常入賬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問食堂伙食費怎么做賬?沒有發(fā)票憑什么做附件
答: 你好!做到福利費里面就可以,金額大盡量取得發(fā)票,金額不大稅務局不會在意
老師,食堂伙食費(買菜、煤氣、調(diào)味品等)沒有發(fā)票,怎么做賬?
討論
員工伙食費怎么做帳
不用納稅的伙食費怎么做賬呢?
公司補助員工的伙食費怎么做賬?
老師請問一下,開了伙食費的票要怎 么做賬,怎 么加入工資表里
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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小熊 追問
2020-07-01 11:27
玲老師 解答
2020-07-01 11:31
玲老師 解答
2020-07-01 11:31
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2020-07-01 11:55
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玲老師 解答
2020-07-01 11:59