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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-01 11:23

您好,建議您按差旅費補貼報銷,這樣不需要發(fā)票,可以正常入賬。

小熊 追問

2020-07-01 11:27

差旅費補貼保險,跟把發(fā)票拿回來報銷差旅費有什么區(qū)別呢?

玲老師 解答

2020-07-01 11:31

因為你說伙食費沒有發(fā)票,所以我給你想辦法按照旅費補貼報銷,其他的票據(jù)正常拿來報銷

玲老師 解答

2020-07-01 11:31

如果你正常報銷,沒有發(fā)票的,不能稅前扣除

小熊 追問

2020-07-01 11:35

我能不能直接不要他的發(fā)票做賬,直接按定額300元給他差旅補貼

玲老師 解答

2020-07-01 11:47

你好,那您報銷差旅費有差旅費補貼,你還需要有差旅費的,相關(guān)的發(fā)票,比如車費,住宿費你有一個差旅費補助,那怎么能證明你是出差了?是不是不合理,

小熊 追問

2020-07-01 11:50

好的老師,那我記賬的時候比如交通費我就借:管理費用—差旅費—交通費,那差旅補貼怎么做分錄呢?也是借:管理費用—差旅補貼嗎?

玲老師 解答

2020-07-01 11:51

您好,部隊差旅費所有發(fā)生的都直接記在管理費用,差旅費貸銀行存款,不要再細分交通費,飯費什么的

小熊 追問

2020-07-01 11:55

那如果我全部計入管理費用,以后查詢憑證的時候,后面發(fā)票的金額跟報銷單上面的金額對不上,我用不用自制一個原始憑證附在后面記錄一下出差補貼了多少金額,或者直接就在報銷單上面寫明補貼了多少。

玲老師 解答

2020-07-01 11:57

您好,出差補助的金額是填寫在報銷單上面的,

小熊 追問

2020-07-01 11:58

謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-01 11:59

您好,不客氣,祝您工作學習愉快

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相關(guān)問題討論
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-09-08 15:53:14
您好,建議您按差旅費補貼報銷,這樣不需要發(fā)票,可以正常入賬。
2020-07-01 11:23:44
要是給出差補貼可以不要發(fā)票,不是這個,那你這個伙食沒有發(fā)票納稅調(diào)增
2020-07-01 11:06:27
你好!做到福利費里面就可以,金額大盡量取得發(fā)票,金額不大稅務局不會在意
2016-06-12 09:44:31
你好,食堂代收學生伙食費 借:銀行存款等科目,貸:其他應付款
2022-03-03 13:40:32
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