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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-15 10:44

你好,是什么情況導(dǎo)致的沒有根據(jù)實(shí)際銷售額開具發(fā)票呢? 

積土成山 追問

2021-12-15 10:49

是前幾個(gè)月沒有開票的部分,在這個(gè)月開的,之前月份這部分已經(jīng)報(bào)過稅的

鄒老師 解答

2021-12-15 10:51

你好,是之前月份已經(jīng)做了2萬無票收入申報(bào)? 

積土成山 追問

2021-12-15 20:11

是的,老師

鄒老師 解答

2021-12-15 20:20

你好,需要做無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票金額申報(bào)
比如負(fù)數(shù)發(fā)票2萬,正數(shù)發(fā)票10萬,按8萬進(jìn)行申報(bào)就是了 

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您好,是不是有作廢的發(fā)票,或者有開具紅字的發(fā)票啊?增值稅普通發(fā)票匯總的實(shí)際銷售金額也是不含稅金額的。查清楚原因,才知道是按發(fā)票匯總表的稅額交,還是以開出發(fā)票的實(shí)際金額繳納。
2018-09-02 14:42:34
你好,是什么情況導(dǎo)致的沒有根據(jù)實(shí)際銷售額開具發(fā)票呢??
2021-12-15 10:44:41
您好,是的。
2017-06-08 18:02:36
如果專票是不含稅的
2015-12-26 12:19:22
你好,是的
2016-07-04 09:02:58
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