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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-12 16:17

你好,這個(gè)其他應(yīng)收款是在貸方有余額嗎?

大白熊、 追問

2021-12-12 16:18

寫錯(cuò)了,是其他應(yīng)付款,借老板的錢

郭老師 解答

2021-12-12 16:18

借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。

大白熊、 追問

2021-12-12 16:22

是不是資產(chǎn)負(fù)債表所有科目期末余額都清零就可以了

郭老師 解答

2021-12-12 16:27

你好
對(duì)的
是這么做的

大白熊、 追問

2021-12-12 16:29

好的,謝謝老師

大白熊、 追問

2021-12-12 16:31

老師,本年凈利潤是負(fù)數(shù),不用繳稅是吧

郭老師 解答

2021-12-12 16:31

是的
是的
不需要交

大白熊、 追問

2021-12-12 16:36

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-12 16:38

不用客氣工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)其他應(yīng)收款是在貸方有余額嗎?
2021-12-12 16:17:08
再仔細(xì)核對(duì)一下數(shù)據(jù)看看
2019-02-28 14:15:29
您好,您這需要看您賬面上各個(gè)明細(xì)科目的具體余額的,
2020-03-04 12:03:43
您好,清算日的資產(chǎn)負(fù)債表,期末數(shù)據(jù)全部為0是對(duì)的,但是期初數(shù)據(jù)為0就不對(duì)了。
2018-03-19 23:03:28
您好,如果是清算的話,結(jié)轉(zhuǎn)之后,資產(chǎn)負(fù)債表是都為0了,但是應(yīng)該有期初數(shù)據(jù)的,這個(gè)表不對(duì)的。
2018-03-19 22:32:25
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