老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目 答

老師您好,公司注銷資產(chǎn)負(fù)債表上年有5萬虧損,今年有17萬虧,其他應(yīng)付款有13萬,要怎么補(bǔ)做分錄才能把報(bào)表做平呀?轉(zhuǎn)營業(yè)外收入分錄怎么做呀?非常感謝老師
答: 您好,一般情況下,借:其他應(yīng)付款,13萬元,貸:營業(yè)外收入,13萬元,再做借:營業(yè)外收入,13萬元,借;本年利潤,13萬元,再做借:本年利潤,13萬元,貸:利潤分配-未分配利潤,13萬元。
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,剛好彌補(bǔ)了以前年度的虧損,清算日資產(chǎn)負(fù)債表是不是都為0了,幫我看下這個(gè)報(bào)表可對
答: 您好,如果是清算的話,結(jié)轉(zhuǎn)之后,資產(chǎn)負(fù)債表是都為0了,但是應(yīng)該有期初數(shù)據(jù)的,這個(gè)表不對的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,公司注銷資產(chǎn)負(fù)債表上年有5萬虧損,今年有17萬虧,其他應(yīng)付款有13萬,要怎么補(bǔ)做分錄才能把報(bào)表做平呀?轉(zhuǎn)營業(yè)外收入分錄怎么做呀?非常感謝老師
答: 你好,1 ,先借其他應(yīng)付款13 貸營業(yè)外收入13 2 , 然后借營業(yè)外收入13 貸本年利潤13 3,借本年利潤13 貸利潤分配13 4,如果股東注冊資金沒有全部實(shí)繳的,還有虧損需要股東把投資款投進(jìn)來把虧損彌補(bǔ)足為止
民間非營利組織,資產(chǎn)負(fù)債表里面有沒有其他應(yīng)付款,若沒有其他應(yīng)付款,實(shí)際應(yīng)放在資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動負(fù)債嗎?
為什么往來不會影響資產(chǎn)負(fù)債表呀,例如我掛其他應(yīng)收還是掛其他應(yīng)付款,怎么不會影響資產(chǎn)負(fù)債表呢
我其他應(yīng)收和其他應(yīng)付統(tǒng)一用了其他應(yīng)付款科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表科目出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣可以不?
剛買的會計(jì)軟件初始設(shè)置后資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款的余額到其他應(yīng)收賬款里了,怎么把它調(diào)過來呢?

