
老師固定資產(chǎn)清理分錄借:固定資產(chǎn)清理3800累計折舊72200元貸:固定資產(chǎn)76000元,出售資產(chǎn)借:其他應付款15000元貸:固定資產(chǎn)清理14708.38元應交增值稅銷項稅額291.62元,公司以舊置換洗新車借:固定資產(chǎn)57672.41元應交增值稅進項稅額9227.59元貸:其他應付款15000元應付賬款51900元。老師麻煩幫忙看看分錄對嗎謝謝
答: 你好同學,分錄是正確的
公司用于研發(fā)的固定資產(chǎn),當月全部進入費用,分錄這樣做可以不?借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:其他應付款 借:管理費用-研發(fā)費 貸:固定資產(chǎn) ,或者 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:其他應付款 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:管理費用-研發(fā)費 貸:累計折舊?
答: 你好!進了固定資產(chǎn)科目,就一定要按每期折舊進入費用;要想一次性進費用,就不要通過固定資產(chǎn)科目了,直接購入時計入管理費用。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
行政部門購買的電腦票到,錢未付,是借固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸其他應付款嗎?
答: 你好!貸方是應付賬款。


薔薇 追問
2021-12-09 19:35
洋洋老師 解答
2021-12-09 19:54
薔薇 追問
2021-12-09 19:58
洋洋老師 解答
2021-12-09 21:13