
企業(yè)所得稅今年享受了加計(jì)扣除,按2021年整年收入來(lái)看,今年就達(dá)不到加計(jì)扣除的標(biāo)準(zhǔn)。那今年享受了的加計(jì)扣除需不需要補(bǔ)繳?
答: 你好需要的,需要補(bǔ)的。
企業(yè)所得稅按照收入核定征收企業(yè)所得稅,可以扣除成本費(fèi)用嗎?
答: 按收入核定征收所得稅,不可以扣除成本費(fèi)用,企業(yè)所得稅的征收依據(jù)是收入為基數(shù),不考慮成本費(fèi)用。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率(25%或20%)應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率(25%或20%)應(yīng)納稅所得額=報(bào)表利潤(rùn)總額(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除) 納稅調(diào)整-以前年度虧損所得稅=利潤(rùn)*你公司的核定的稅率所得稅是根據(jù)利潤(rùn)為基數(shù)的征收的一種稅,老師,企業(yè)所得稅是這樣算么
答: 是的,計(jì)算公式是這樣的
①不得扣除項(xiàng)目在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增嗎?②不征稅收入和免稅收入在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)減。?
企業(yè)所得稅中的不征稅收入,免稅收入,扣除項(xiàng)目,以前年度虧損,使用營(yíng)業(yè)收入來(lái)扣除還是用利潤(rùn)總額來(lái)扣除?
企業(yè)所得稅年報(bào)B版2018,核定應(yīng)稅所得率(能合算收入總額的),是不是每個(gè)月按收入交所得稅,成本不扣除啊
學(xué)校收學(xué)費(fèi),有符合條件的給學(xué)生減免學(xué)費(fèi)的,應(yīng)怎么入賬?這塊還需要做學(xué)費(fèi)收入嗎?企業(yè)所得稅前可扣除嗎?
老師,加計(jì)扣除稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入—加計(jì)扣除收益,這筆收入要總收入計(jì)算企業(yè)所得稅嗎?

