
我們1月份問一級(jí)經(jīng)銷商進(jìn)車一臺(tái)133700元,憑證已做,借:庫存商品 133700 貸:應(yīng)付賬款 133700 2月份實(shí)付131700元,之前銷售車輛補(bǔ)款2000元,賬面一直沒體現(xiàn)這2000元。
答: 您好,那這個(gè)2000元,那就做分錄,借:應(yīng)付賬款,2000元,貸:銷售折讓,2000元。
應(yīng)付賬款和庫存商品沒有經(jīng)過進(jìn)銷存處理,會(huì)不會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表和進(jìn)銷存數(shù)據(jù)不符呢 應(yīng)付賬款和庫存商品都是通過進(jìn)銷存憑證(購貨單)生成的
答: 你好,你們的憑證是總賬模塊直接做的,還是進(jìn)銷存模塊推定生成過來的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原本的憑證應(yīng)該是借庫存商品,貸預(yù)付賬款,結(jié)果寫成了借庫存商品貸銀行存款了,這個(gè)要怎么調(diào)整憑證呀?
答: 你好,你可以在你之前分錄的基礎(chǔ)上做這個(gè)分錄 借;銀行存款 貸;預(yù)付賬款


小蘋果 追問
2017-02-14 21:31
小蘋果 追問
2017-02-14 21:32
王雁鳴老師 解答
2017-02-14 19:52
王雁鳴老師 解答
2017-02-14 19:55
王雁鳴老師 解答
2017-02-14 21:32
王雁鳴老師 解答
2017-02-14 21:35