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阿真
于2018-07-26 15:43 發(fā)布 ??675次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-07-26 15:44
你好,是不是貨物到了發(fā)票沒有到做了暫估入庫處理?
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沒有交接,他的憑證里有一張是,借庫存商品,貸應付賬款~暫估,后面沒有付票據(jù),這種情況對嗎?
答: 你好,是不是貨物到了發(fā)票沒有到做了暫估入庫處理?
借庫存商品貸應付賬款憑證類型是轉還是付
答: 同學,你好。只要是不涉及銀行存款和庫存現(xiàn)金的,都屬于轉賬憑證。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進貨時做的貸應付賬款,借庫存商品。后來付款怎么做憑證?
答: 你好 借;應付賬款 貸;銀行存款 付款這樣做分錄就是了
我們1月份問一級經(jīng)銷商進車一臺133700元,憑證已做,借:庫存商品 133700 貸:應付賬款 133700 2月份實付131700元,之前銷售車輛補款2000元,賬面一直沒體現(xiàn)這2000元。
討論
上月有一筆憑證的庫存商品金額多記了0.05元,商品數(shù)量沒錯,稅沒錯,只有商品金額和應付賬款金額多了0.05元,8月如何沖賬呢。是直接借,庫存商品-0.05,貸,應付賬款,-0.05。還是。。做上月同樣的紅之后再把完整分錄錄進去呢
借:庫存商品—暫估入庫 貸應付賬款 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估, 有區(qū)別么
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發(fā)票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
暫估入賬分錄: 借 庫存商品 貸 預付賬款?(預付款給供應商的) 還是 借 庫存商品 貸應付賬款?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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