
已計(jì)提所得稅后彌補(bǔ)虧損,應(yīng)交所得稅怎么處理
答: 已計(jì)提所得稅后彌補(bǔ)虧損 不是按你們實(shí)際交所得稅去計(jì)提么,這個(gè)是你們實(shí)際交給稅局多少就計(jì)提多少
先彌補(bǔ)虧損還是先計(jì)提 所得稅費(fèi)用?
答: 你好,是先彌補(bǔ)虧損,然后再計(jì)提所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我已經(jīng)計(jì)提所得稅了,然后報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他彌補(bǔ)虧損了,我多計(jì)提了,我后期怎么補(bǔ)賬
答: 你好,如果計(jì)提多了今年的話可以原分錄紅字沖回就可以。
我司18年全年是盈利的,但是有5年以內(nèi)的虧損還沒(méi)有彌補(bǔ) 這樣的情況,18年12月需要計(jì)提所得稅嗎
你好老師,有彌補(bǔ)虧損的這種比如我計(jì)提所得稅1000,彌補(bǔ)交800,那我賬上還是計(jì)提1000嗎,那200怎么辦,我們是執(zhí)行的企業(yè)準(zhǔn)則
去年一直虧損 這個(gè)月有了收入 要照樣計(jì)提所得稅嗎。所得稅彌補(bǔ)虧損什么時(shí)候可以彌補(bǔ)
本年利潤(rùn)彌補(bǔ)上年虧損,所得稅該如何計(jì)算,上年計(jì)提的關(guān)于彌補(bǔ)虧損的遞延所得稅資產(chǎn)該怎么處理


宋生老師 解答
2017-02-14 17:15
宋生老師 解答
2017-02-14 17:21