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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-07 14:23

你好;   到時(shí) 收入這塊走壞賬處理 應(yīng)收賬款 ; 應(yīng)付賬款不開票的做費(fèi)用成本去。 匯算調(diào)整;  

小凡 追問

2021-12-07 14:50

壞賬處理怎么做會(huì)計(jì)憑證呢?

meizi老師 解答

2021-12-07 14:53

你好;  借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備;  借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款  

小凡 追問

2021-12-07 14:55

那信用減值損失怎么辦?

meizi老師 解答

2021-12-07 15:02

你好;月末轉(zhuǎn)本年利潤去  

小凡 追問

2021-12-07 15:23

老師,信用減值損失就一直掛著嗎?

小凡 追問

2021-12-07 15:23

老師,那匯算清繳是指哪個(gè)科目要剔除嗎?

meizi老師 解答

2021-12-07 15:28

你好; 你看我上面回復(fù)你了。       這個(gè)科目是損益科目 。 月末做借本年利潤貸  信用減值損失   

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你好;? ?到時(shí) 收入這塊走壞賬處理 應(yīng)收賬款 ; 應(yīng)付賬款不開票的做費(fèi)用成本去。 匯算調(diào)整;??
2021-12-07 14:23:28
你好,需要通過預(yù)付賬款科目核算
2019-08-03 14:02:07
沒有收到發(fā)票做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)收的只做了收款沒做銷售沒開發(fā)票給對(duì)方的 這個(gè)自己的需要做無票收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020-04-24 19:11:04
你好同學(xué),建議你放到預(yù)付賬款里面 如果沒有單獨(dú)設(shè)置預(yù)付賬款,建議你放到應(yīng)收賬款里面
2020-02-26 09:29:56
應(yīng)收賬款是對(duì)日常交易來說的,就是相對(duì)于“主營業(yè)務(wù)收入”和“其他業(yè)務(wù)收入”,除此之外產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)均是進(jìn)入“其他應(yīng)收款”。應(yīng)收賬款的入賬=主營(或其他)業(yè)務(wù)收入入賬金額+相關(guān)稅費(fèi),即購買方應(yīng)該支付的價(jià)款的總額。 商業(yè)折扣影響的是營業(yè)收入的金額,比如說你去商場(chǎng)購物,商場(chǎng)活動(dòng)打90折,100元的商品你只要支付90元即可,這減少的10元就是商業(yè)折扣,前面已經(jīng)說了應(yīng)收賬款是根據(jù)營業(yè)收入+相關(guān)稅費(fèi)確認(rèn)的
2019-08-21 18:24:52
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