
老師,我們公司有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款好多年都掛著余額,應(yīng)收收不回來了,應(yīng)付是對方不開發(fā)票了,請問這個怎么處理?怎么做會計憑證?
答: 你好;? ?到時 收入這塊走壞賬處理 應(yīng)收賬款 ; 應(yīng)付賬款不開票的做費用成本去。 匯算調(diào)整;??
比如說這個月我轉(zhuǎn)了款給別的公司,他還沒有開發(fā)票給我,我掛賬應(yīng)該是掛在應(yīng)收賬款,還是掛在應(yīng)付賬款?
答: 你好,需要通過預(yù)付賬款科目核算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司給客戶付款之后,當(dāng)月沒有收到發(fā)票,記入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?還是都可以?
答: 你好,是給供應(yīng)商付款嗎? 先付款沒有取得發(fā)票,通過預(yù)付賬款科目核算的


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2019-08-03 14:07
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