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小規(guī)模納稅人在國稅代開的增值稅專用發(fā)票,3%繳納增值稅,開的當時就繳納了增值稅,怎么做分錄呢,請問繳納增值稅的時候怎么做分錄?
老師,簡易計稅項目預交增值稅3%,不減去分包,直接3%繳納,可以嗎,這樣給企業(yè)造成多繳納稅款嗎?如果減去分包,意思就是差額征收嗎?最后差額稅款怎么做分錄?
2月份交1月份增值稅怎么做分錄,要不要計提,麻煩你給我說一下計提分錄,繳納稅款分錄,然后在麻煩你給我說一下交地稅上稅金的分錄,計提和繳納的
全責發(fā)生制,3月的收入暫估確認到3月,對方5月確認好開票,繳納稅款,開票后,紅沖了3月的暫估收入,重新做了收入確認。問題是5的的增值稅,如何做分錄,是不做紅沖的消項稅?


痛而不言 追問
2017-02-14 10:44
鄒老師 解答
2017-02-14 10:38
鄒老師 解答
2017-02-14 10:41
鄒老師 解答
2017-02-14 10:44