
老師好!六月份的成本結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的金額,多了,這個月想調(diào)賬,怎么調(diào)?是輸入錯誤的和對的差額呢?還是對的覆蓋錯的呢?
答: 你好,輸入差額就可以了。
之前全盤接手一家公司,由于存貨品種多,數(shù)量也大,對方商貿(mào)寶上也準(zhǔn)確。我就用他的數(shù)據(jù)了但是金額上不一樣?,F(xiàn)在用他賬面數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。如何調(diào)賬
答: 需要以月末進行盤點,與賬面數(shù)進行核對差異后進行調(diào)賬處理。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本這個差額怎么記賬呢
答: 你好結(jié)轉(zhuǎn)的差額是全額轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本里的同學(xué)
老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)成本時,發(fā)出數(shù)量是負數(shù),發(fā)出金額是正數(shù)。請問原因是什么?需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
我想問下跨年度調(diào)整數(shù)量金額賬怎么調(diào)整、因為上年度金額結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了
上個月暫估成本10930.77這個月到了一部分貨款553.84元,暫估那部分的貨款金額是659.8元,差額是105.96元,上個月成本已結(jié)轉(zhuǎn),這個月咋做處理好難啊
當(dāng)當(dāng)月暫估入庫不準(zhǔn)確,造成成本有差額,上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,下月初要怎么調(diào)整差額呢


會計小白_ph991564 追問
2021-12-05 17:21
答疑蘇老師 解答
2021-12-05 17:21