国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-09-16 11:39

下月初,把上月暫估入庫和已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本的紅字沖銷,按正確調(diào)整就行.

大氣的小兔子 追問

2017-09-16 12:01

老師,有這種情況出現(xiàn)的嗎?就是比如我這個月貨款已經(jīng)付了,但是發(fā)票未到跟那種這個月我還沒付貨款,發(fā)票也還未到,這兩種情況是否在暫估入賬的時候都是借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估/現(xiàn)金      這兩種情況是貸方分錄的區(qū)別嗎?

陳靜老師 解答

2017-09-16 12:03

你好!你這個會計分錄是正確的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
下月初,把上月暫估入庫和已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本的紅字沖銷,按正確調(diào)整就行.
2017-09-16 11:39:50
數(shù)量少了嗎?那你今年是要做盤盈?
2020-03-16 10:24:01
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2021-09-25 11:16:17
你把入庫分錄調(diào)整一下,借產(chǎn)成品借,主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2020-04-22 17:17:47
借應(yīng)付帳款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2021-05-08 11:14:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...