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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-03 06:24

具體這個是怎么錯誤的呢?

張春月 追問

2021-12-03 06:47

是二級科目掛錯了

張春月 追問

2021-12-03 06:49

可以這樣嗎:
           借:應收賬款-A公司 負數
           借:應收賬款-B公司 正數

張春月 追問

2021-12-03 06:50

兩個都應收賬款借方,金額一正一負??梢詥??

東老師 解答

2021-12-03 06:52

對的,沒錯就是這么做

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相關問題討論
你好,期初數多錄入了只能是重新建賬,錄入正確的期初數才可以的
2017-10-31 10:31:42
你好 借銀行存款貸應收賬款 借銀行存款 應收賬款 貸主營業(yè)務收 入 應交稅費-應交增值稅
2020-05-04 10:49:26
你好,你需要把之前應收賬款分錄補上,然后做收款分錄才是的
2019-04-02 11:21:11
一般是計提壞賬準備,沒有轉入待處理財產損益的做法
2015-11-08 12:51:32
借:其他應收款 貸:應付職工薪酬-工資
2021-12-18 16:58:49
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