老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計(jì)入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

你好老師,我單位是招標(biāo)公司分公司,每一年給總公司5萬的費(fèi)用,每二年給總公司6萬的費(fèi)用,每三年給總公司7萬的費(fèi)用,這個費(fèi)用應(yīng)該怎么記賬。
答: 您好,總公司給開發(fā)票?
我們是分公司,每年要交給總公司幾萬塊錢的費(fèi)用,這個計(jì)什么科目就是每年要交給總公司一些管理費(fèi)用,用別人的商標(biāo)名字老師計(jì)什么科目呢,這個錢我需要每個月都分?jǐn)倖?/p>
答: 你好,計(jì)入待攤費(fèi)用,然后攤銷計(jì)入管理費(fèi)用核算
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
分公司用的總公司手續(xù),每年給總公司出多少錢的這個費(fèi)用怎么做分錄,分公司公戶轉(zhuǎn)的總公司個人卡,備注是往來款
答: 借:其他應(yīng)付款-總公司 貸:銀行存款


顏娟 追問
2021-12-02 13:32
小林老師 解答
2021-12-02 13:35
顏娟 追問
2021-12-02 13:43
小林老師 解答
2021-12-02 13:46
顏娟 追問
2021-12-02 13:56
小林老師 解答
2021-12-02 14:01