
收到以前年度多繳納增值稅和附加稅
答: 您好,收到多繳納是什么情況?
小規(guī)模納稅人補(bǔ)繳以前年度的增值稅,附加稅及滯納金怎樣作分錄
答: 你好,借;應(yīng)交稅費——增值稅,附加稅,營業(yè)外支出(滯納金),貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,企業(yè)是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)查賬補(bǔ)繳以前年度增值稅,附加稅,所得稅和滯納金,補(bǔ)繳的增值稅怎么做分錄
答: 增值稅分錄,跟平時一樣, 、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,補(bǔ)開以前年度的發(fā)票,增值稅納稅申報怎么填,以前年度未繳納增值稅,只是記賬了,現(xiàn)在還有留底,補(bǔ)開了公司不會繳稅吧?附加稅也不用交對嗎?
公司以前年度因未抵扣進(jìn)項稅額,多繳納的增值稅及附加,當(dāng)時按照正常增值稅繳納進(jìn)賬,本月退回多繳納稅款,應(yīng)如何處理會計分錄

